內審“把脈”助推發(fā)展
發(fā)布日期:2022-07-07 16:25:35 閱讀量:(審計室 何仁波)為維護集團公司利益,不斷提升管理效益,按年度內審計劃安排,7月4日,集團公司審計室對瀘縣分公司2021年運營管理進行了內部審計。
此次專項審計得到瀘縣分公司的大力支持。審計中,審計人員通過現場訪談、查閱資料、實地查看等方式,從運營決策、管理流程、制度建設與執(zhí)行等角度分別對印章管理、安保裝備出入庫、公務用車管理、安全生產管理、槍彈管理、人員配置等方面對瀘縣分公司2021年度運營管理及效益進行了一次“體檢”,針對存在的不規(guī)范問題及時與瀘縣分公司負責人汪濤及相關管理人員充分交換了意見。
在交流會上,汪濤對此次內審工作進行了充分肯定和總結,強調此次內審是對瀘縣分公司2021年工作和運營的一次把脈問診,要求瀘縣分公司相關管理人員對本次內審發(fā)現的問題要認真分析,吸取經驗并及時整改,確保瀘縣分公司在集團公司領導下不斷提高管理水平,力爭取得新的成績。